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舟山市工商業聯合會2017年度部門決算

[日期:2018-09-25] 來源:  作者: [字體: ]

舟山市工商業聯合會2017年度部門決算

 

一、舟山市工商業聯合會單位概況

(一)主要職能

舟山市工商業聯合會(總商會)是中華全國工商業聯合會(中國民間商會)的地方組織,是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手,具有統戰性、經濟性、民間性的特征。主要職能與任務是:

1、參與黨和國家大政方針和本市政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,對有關非公有制經濟的政策等問題開展調查研究,發揮參政議政民主監督作用。

2、按照“團結、幫助、引導、教育”的工作方針,做好非公有制經濟代表人士的思想政治工作,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策;組織開展各類培訓,引導非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻,增強社會責任意識,構建和諧勞資關系,促進非公有制經濟人士健康成長。

3、參與相關經濟活動,協助政府對會員企業經營情況、財務、稅收進行幫扶了解與督促。參與會員企業有關技術鑒定、質量管理、科技項目申報、產品評優等工作;為會員提供經濟法律咨詢、融資、維權、科技、信息、新聞輿論、管理等服務,幫助會員改進經營管理,提高生產技術和產品質量。

4、積極開展與港、澳、臺及海外工商社團和工商經濟界人士的合作與交流,推動經貿合作和技術交流,協助引進資金、技術、人才;舉辦和組織會員參加國內外各種展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場。

5、指導縣(區)工商聯(商會)和直屬商會的工作,組織和管理同業公會、行業商會(協會)工作;協助有關部門做好異地商會和以非公有制經濟為主體的社團組織的指導工作。 

6、積極承辦市委、市政府和有關部門委托的有關事項

(二)部門決算單位構成

從決算單位構成看,舟山市工商業聯合會部門決算包括:本級決算,無下屬單位。

二、舟山市工商業聯合會2017年部門決算公開表

詳見附表。

三、舟山市工商業聯合會2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

     舟山市工商業聯合會2017年度收、支總計391.95萬元,與2016年相比,收、支總計增加4.43萬元,增長 1.1%。主要原因是:在職人員正常工資薪金調整等。

(二)收入決算總體情況說明

 本年收入合計368.3萬元,占總收入93.97%,包括財政撥款收入368.3萬元(其中,一般公共預算368.3萬元,政府性基金預算0萬元),占93.97%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占 0%;其他收入0萬元,占  0%。上級補助收入0萬元,占 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計391.82萬元,其中基本支出331.52萬元,占 84.61%;項目支出60.29萬元,占15.39%; 經營支出0萬元,占 0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出341.98萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出26.74萬元、醫療衛生與計劃生育支出9.39萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出13.7萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出296.53萬元,日常公用支出34.99萬元,項目支出60.29萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出391.82萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

     舟山市工商業聯合會2017年度財政撥款收、支總計391.95萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計增加4.43萬元,增長1.1%。主要原因是:在職人員正常工資薪金調整等。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

舟山市工商業聯合會2017年度一般公共預算財政撥款支出391.82萬元,占本年支出合計的100%。2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加28.08萬元,增長7.7%。主要原因是:在職人員正常工資薪金及上年結余。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

舟山市工商業聯合會2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為335.49萬元,支出決算為391.82萬元,完成年初預算的116.8%,主要原因是用于本會支出。其中:

 一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為225.37萬元,2017年支出決算為281.69萬元,完成年初預算的125%,決算數大于預算數的主要原因是用于本會基本支出。

一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為60.29萬元,2017年支出決算為60.29萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為19.1萬元,2017年支出決算為19.1萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為7.64萬元,2017年支出決算為7.64萬元,完成年初預算的100%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為6.22萬元,2017年支出決算為6.22萬元,完成年初預算的100%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。2017年年初預算為3.17萬元,2017年支出決算為3.17萬元,完成年初預算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為13.56萬元,2017年支出決算為13.56萬元,完成年初預算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。2017年年初預算為0.14萬元,2017年支出決算為0.14萬元,完成年初預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

舟山市工商業聯合會2017年一般公共預算財政撥款基本支出331.52萬元,其中:

人員經費296.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助、生活補助;

    公用經費34.99萬元,主要包括:辦公費、郵電費、會議費、公務接待費、差旅費、因公出國(境)費用、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出、辦公設備購置等。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

舟山市工商業聯合會2017年沒有使用政府性基金撥款支出。

(八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況

1.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為11.49萬元,支出決算為8.3萬元,完成預算的72.28%,其中:因公出國(境)費用支出決算為3.82萬元,完成預算的58.84%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為4.48萬元,完成預算的89.77%2017年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務用車改革制度,故“三公”經費有所減少。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少8.94萬元,下降52%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算3.82萬元,比上年決算數下降3.3%。主要用于機關及下屬預算單位人員到國外經貿推介及洽談等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是出訪的國家不同,相對費用也相應減少。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算4.48萬元,比上年決算數下降11%。主要用于接待來舟山招商引資、商務考察、考察調研、檢查指導等公務活動有關的支出。減少的主要原因是認真貫徹中央八項規定,厲行節約、嚴格規范審核制度。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待21批次,累計218人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數減少8.29萬元。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元, 2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。減少的主要原因是公務用車改革,本單位無車輛費用。

(九)部門預算績效情況說明

1. 2017年度舟山市工商業聯合會一般行政管理事務(工商聯工作經費)項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算45萬元,實際支出45萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:工商聯工作經費項目自評結論為較好。

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2017年度舟山市工商業聯合會的機關運行經費一般公共預算支出34.99萬元,比上年度增加11.87萬元,增長51.3%,主要原因是因公務用車改革后其他交通費用增加。

 2.政府采購支出情況

 2017年度舟山市工商業聯合會政府采購支出總額3.04萬元,其中:政府采購貨物支出3.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.04萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額3.04萬元,占政府采購支出總額的100%。

 3.國有資產占有使用情況

 截至2017年12月31日,舟山市工商業聯合會共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在財政撥款事業單位專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項),指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

13.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項),指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項),指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

16.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

 

 


 

2017年度部門決算報表

 

 

單位:舟山市工商業聯合會

 

公開日期:2018年9月25日

 

 

單位負責人(簽字):林海峰           財務負責人(簽字):呂茂興           經辦人(簽字):鄭碧青

 


2017年度部門收支決算總表

 

 

 

 

公開01表

編制單位:舟山市工商業聯合會

 

 

金額單位:萬元

收      入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

368.30

一、一般公共服務支出

341.98

    一般公共預算

368.30

二、外交支出

0.00

    政府性基金預算

0.00

三、國防支出

0.00

二、上級補助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

三、事業收入

0.00

五、教育支出

0.00

四、經營收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化體育與傳媒支出

0.00

六、其他收入

0.00

八、社會保障和就業支出

26.74

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

9.39

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

13.70

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

368.30

本年支出合計

391.82

 

 

 

 

七、用事業基金彌補收支差額

0.00

二十四、結余分配

0.00

八、年初結轉和結余

23.65

        交納所得稅

0.00

      基本支出結轉

8.36

        提取職工福利基金

0.00

      項目支出結轉和結余

15.29

        轉入事業基金

0.00

      經營結余

0.00

        其他

0.00

 

 

二十五、年末結轉和結余

0.14

 

 

        基本支出結轉

0.14

 

 

        項目支出結轉和結余

0.00

 

 

        經營結余

0.00

 

 

 

 

收  入  總  計

391.95

支  出  總  計

391.95


 

2017年度部門收入決算總表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

編制單位:舟山市工商業聯合會

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總   計

上年結轉

財政撥款

事業收入

經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

合計

一般公共預算

政府性基金預算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

391.95

23.65

368.30

368.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

342.12

23.65

318.47

318.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主黨派及工商聯事務

342.12

23.65

318.47

318.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政運行

281.83

8.36

273.47

273.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事務

60.29

15.29

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

26.74

0.00

26.74

26.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

26.74

0.00

26.74

26.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

19.10

0.00

19.10

19.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出★

7.64

0.00

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

9.39

0.00

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療★

9.39

0.00

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療★

6.22

0.00

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助★

3.17

0.00

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.70

0.00

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.70

0.00

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

13.56

0.00

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租補貼

0.14

0.00

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2017年度部門支出決算總表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

編制單位:舟山市工商業聯合會

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

人員支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合計

391.82

296.53

34.99

60.29

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

341.98

246.70

34.99

60.29

0.00

0.00

0.00

20128

民主黨派及工商聯事務

341.98

246.70

34.99

60.29

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政運行

281.69

246.70

34.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事務

60.29

0.00

0.00

60.29

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

26.74

26.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

26.74

26.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

19.10

19.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出★

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療★

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療★

6.22

6.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助★

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.70

13.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租補貼

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 


2017年度部門財政撥款收支決算表

 

 

 

公開04表

編制單位:舟山市工商業聯合會

 

 

金額單位:萬元

收      入

支出

項 目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、本年收入

368.30

一、一般公共服務支出

341.98

(一)一般公共預算撥款

368.30

二、外交支出

0.00

(二)政府性基金預算撥款

0.00

三、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

二、上年結轉

23.65

五、教育支出

0.00

(一)一般公共預算撥款

23.65

六、科學技術支出

0.00

(二)政府性基金預算撥款

0.00

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

26.74

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

9.39

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

13.70

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

 

 

本年支出合計

391.82

 

 

二十四、結轉下年

0.14

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

391.95

支出總計

391.95

 

 

 

 

 

 

 

2017年度部門一般公共預算支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

編制單位:舟山市工商業聯合會

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總   計

基本支出

項目支出

備注

1

2

3

4

合  計

391.82

331.52

60.29

 

201

一般公共服務支出

341.98

281.69

60.29

 

20128

民主黨派及工商聯事務

341.98

281.69

60.29

 

2012801

  行政運行

281.69

281.69

0.00

 

2012802

  一般行政管理事務

60.29

0.00

60.29

 

208

社會保障和就業支出

26.74

26.74

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

26.74

26.74

0.00

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

19.10

19.10

0.00

 

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出★

7.64

7.64

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

9.39

9.39

0.00

 

21011

行政事業單位醫療★

9.39

9.39

0.00

 

2101101

  行政單位醫療★

6.22

6.22

0.00

 

2101103

  公務員醫療補助★

3.17

3.17

0.00

 

221

住房保障支出

13.70

13.70

0.00

 

22102

住房改革支出

13.70

13.70

0.00

 

2210201

  住房公積金

13.56

13.56

0.00

 

2210202

  提租補貼

0.14

0.14

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度部門一般公共預算基本支出決算表

 

 

 

 

 

公開06表

編制單位:舟山市工商業聯合會

 

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

251.98

302

商品和服務支出

34.88

30101

基本工資

45.78

30201

辦公費

0.93

30102

津貼補貼

58.23

30202

印刷費

0.00

30103

獎金

95.55

30203

咨詢費

0.00

30104

其他社會保障繳費

7.31

30204

手續費

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30205

水費

0.00

30107

績效工資

0.00

30206

電費

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

20.27

30207

郵電費

1.65

30109

職業年金繳費

8.11

30208

取暖費

0.00

30199

其他工資福利支出

16.74

30209

物業管理費

0.00

303

對個人和家庭的補助

44.55

30211

差旅費

0.91

30301

離休費

14.80

30212

因公出國(境)費用

3.82

30302

退休費

5.47

30213

維修(護)費

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30214

租賃費

0.00

30304

撫恤金

0.00

30215

會議費

0.65

30305

生活補助

0.77

30216

培訓費

0.00

30306

救濟費

0.00

30217

公務接待費

0.54

30307

醫療費

3.29

30218

專用材料費

0.00

30308

助學金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30309

獎勵金

0.00

30225

專用燃料費

0.00

30310

生產補貼

0.00

30226

勞務費

0.00

30311

住房公積金

19.27

30227

委托業務費

0.00

30312

提租補貼

0.14

30228

工會經費

1.99

30313

購房補貼

0.00

30229

福利費

5.84

30314

采暖補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

30315

物業服務補貼

0.00

30239

其他交通費用

9.67

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.80

30240

稅金及附加費用